中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院概況
第二部分 2025年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、關于2025年其他重要事項情況說明
第三部分 2025年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院概況
中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院是一所以中醫(yī)骨傷臨床為重點,其他學科同步發(fā)展,滿足區(qū)域醫(yī)療及公共衛(wèi)生需求為主體,以中醫(yī)骨傷科臨床研究基地和中醫(yī)康復中心建設為方向,中西醫(yī)并重,內(nèi)外兼治,急診及應急服務能力突出,傳統(tǒng)與現(xiàn)代診療技術相結(jié)合的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,是國家中醫(yī)藥管理局的直屬醫(yī)院,現(xiàn)包括兩個部分:醫(yī)院本部和骨傷醫(yī)療中心。醫(yī)院本部位于朝陽區(qū)花家地街,骨傷醫(yī)療中心位于東直門內(nèi)南小街甲16號。醫(yī)院榮獲 “全國文明單位”、“首都文明單位”、“中央國家機關文明單位”、“首都衛(wèi)生系統(tǒng)文明單位”等稱號。
望京醫(yī)院現(xiàn)擁有骨傷科、腎病科、脾胃病科、康復科4個國家臨床重點專科;中醫(yī)骨傷科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床2個國家中醫(yī)藥管理局重點學科及筋傷治療手法重點研究室;骨傷科、腎病科、脾胃病科、呼吸科、風濕病科、腫瘤科、康復科、臨床藥學科、重癥醫(yī)學科、急診科等10個國家中醫(yī)藥管理局重點專科;針灸科、婦科、護理3個北京市中醫(yī)重點專科,骨傷科、兒科2個北京市中醫(yī)診療中心,是國家中醫(yī)藥管理局骨傷重點專科協(xié)作組牽頭單位。
第二部分 2025年部門預算表
點擊下載:2025年預算公開(第二部分).xls
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、部門收支總表
2025年收支總預算162148.63萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入13460.33萬元、事業(yè)收入142070.00萬元、其他收入5000.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1618.30萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出25萬元、社會保障和就業(yè)支出2637.36萬元、衛(wèi)生健康支出153702.01萬元、住房保障支出5784.26萬元。
二、部門收入總表
2025年收入預算162148.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入13460.33萬元,占8.30%;事業(yè)收入142070.00萬元,占87.62%;其他收入5000.00萬元,占3.08%。上年結(jié)轉(zhuǎn)1618.30萬元,占1.00%。
三、部門支出總表
2025年支出預算162148.63萬元,其中:基本支出154690.59萬元,占95.40%;項目支出7458.04萬元,占4.60%。
四、財政撥款收支總表
2025年財政撥款收支總預算15078.63萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,無國有資本經(jīng)營預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入13460.33萬元、一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1618.30萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出25萬元、社會保障和就業(yè)支出2493.48萬元、衛(wèi)生健康支出10329.62萬元、住房保障支出2230.53萬元。
五、一般公共預算支出表
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模情況
2025年一般公共預算當年撥款13460.33萬元,其中:基本支出6937.61萬元;項目支出6522.72萬元。
(二)一般公共預算當年撥款支出結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出25萬元,占0.19%;社會保障和就業(yè)支出1810.50萬元,占13.45%;衛(wèi)生健康支出9394.30萬元,占69.79%;住房保障支出2230.53萬元,占16.57%。
(三)一般公共預算當年撥款具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算數(shù)為263.22萬元,比2024年預算數(shù)增加15.62萬元,增長6.31%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為983.49萬元,比2024年預算數(shù)增加33.49萬元,增長3.53%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算數(shù)為563.79萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加17.89萬元,增長3.28%。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2025年預算數(shù)為9394.30萬元,比2024年預算數(shù)減少2860.89萬元,下降23.34%。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為1446.27萬元,比2024年預算數(shù)增加40萬元,增長2.84%。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2025年預算數(shù)為96.00萬元,與2024年預算數(shù)持平。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2025年預算數(shù)為688.26萬元,與2024年預算數(shù)持平。
六、一般公共預算基本支出表
2025年一般公共預算基本支出6937.61萬元,其中,人員經(jīng)費6743.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、退休費;公用經(jīng)費194.29萬元,為物業(yè)管理費。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
2025年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算支出表
2025年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、關于2025年其他重要事項情況說明
(一)政府采購情況說明
2025年政府采購預算總額36966.30萬元,其中:政府采購貨物預算31921.30萬元、政府采購工程預算830.00萬元、政府采購服務預算4215.00萬元。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年7月31日,共有車輛13輛,其中,轎車8輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車1輛、其他車型(特種專業(yè)技術用車)3輛。單價100萬元及以上的設備實有數(shù)57(臺/套)。
2025年部門預算安排購置車輛1輛,為其他用車。單位價值100萬元以上設備13臺(套)。
(三)預算績效情況說明
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及一般公共預算撥款6522.72萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(二)衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
(三)住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
提租補貼(項):指經(jīng)國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼。
購房補貼(項):指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定發(fā)放的補貼。
三、一般公共預算“三公”經(jīng)費
納入中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院預算管理的一般公共預算“三公”經(jīng)費主要指中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:
因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第五部分 附件
點擊下載:附件:績效目標和指標.xlsx